李蓓

李蓓

讲师定位:

企业内控与合规管理实战专家

擅长领域:

企业内控数字化转型、合规管理、降本增效、企业风险管控、全面预算等

授课领域:

财务风险风控 审计 成本预算 财务报表

常驻地

常驻地

上海市

课程

课程

6

案例

案例

0

累计授课

累计授课

0

讲师资历

20年大型企业内控与合规管理实战经验 中级会计师证 曾任:德勤华永会计师事务所(国际四大会计师事务)丨高级审计师/内控咨询师 曾任:上海大智慧股份有限公司(上市公司)丨审计中心负责人 曾任:某金融科技创业板上市集团丨集团审计内控总经理 曾任:某头部物流快递大型集团(快递行业)丨集团内控负责人+费控系统信息化负责人

实战经验

李蓓老师深耕内控合规领域20年,兼具大型国企集团合规官与四大会计师事务所咨询总监双重背景,专注于体系搭建、风险整治、数字化落地,擅长将复杂合规要求转化为可执行、可量化的业务流程,助力企业实现“合规降险、管理提效、价值增创”。 实战案例一:上海大智慧股份有限公司——集团内控体系从0到1搭建,单项目节省成本2000万元 实施过程:作为集团审计内控部负责人,带领10人团队从无到有搭建涵盖审计、风控、内控、IT审计的集团审计中心,设计“集团-分子公司”双层内控治理架构,梳理销售、采购、资金管理等近20个业务模块的内控流程;以风险为导向制定年度审计计划,对集团原有内控框架进行全维度调研,提出针对性整改建议并跟踪执行效果,将合规要求嵌入各业务核心节点; 项目成果: 1)搭建起适配金融科技企业的全维度内控体系,集团季度财报审计规范化,核心业务运营效率提升30%以上; 2)信息系统续费降低50%以上实现降本增效与风险管控双重目标; 实战案例二:某金融科技创业板上市集团——金融科技板块内控体系搭建,实现合规前提下降本增效 实施过程:担任集团审计内控中心审计总监,带领6人团队统筹集团及各分子公司的审计与内控评估,全面搭建金控类业务的内控体系,优化各业务板块核心制度及流程超50项;同时牵头金融牌照申请的内控合规全面排查,实时梳理最新法规政策,向中高层管理层宣导并组织内控风控培训,将合规要求融入业务日常运营。 项目成果: 1)集团各分子公司业务合规性显著提升,被审单位整改后在合规前提下实现降本增效; 2)落地的风险引擎信息系统实现风险事前预警,系统采购成本较行业均价降低20%,为集团打造质优价控的数字化合规工具; 实战案例三:某头部物流快递大型集团——成本费用管控全流程咨询,落地定制化费控SAAS系统,实现合规降本 实施过程:作为项目总负责人,对企业费用成本管控进行全维度、无死角问题诊断,梳理出采购、报销、资金支付等环节的费控漏洞超80项;结合企业规模与业务特性,输出一整套可落地的费控管控方案,优化费控流程30余项,明确各环节关键控制点与责任岗位;同时带队与市场排名前三的费控SAAS系统供应商多轮洽谈,为企业定制化开发并上线费控管理系统,将费控合规流程全部嵌入系统,实现数字化、自动化管控。 项目成果: 1)系统上线后,企业费用报销审核效率提升60%,费用管控漏洞率降至0,年度综合费用成本降低15%以上; 2)实现费控管理“合规性+效率性”双重目标,该项目成为行业内成本费用管控的样板案例,提炼的费控方法论适配不同规模企业; 3)形成可复用的费控管理制度模板、流程清单,企业建立起长效费控合规管控机制,后续无任何费控相关合规风险。

线上课程

部分客户

上海伦方科技有限公司、北京卓信大华资产评估有限公司、丹阳市余弦光学科技有限公司、大华会计师事务所、鑫灶沐(上海)企业管理咨询事务所

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