课程介绍
课程大纲
具体章节
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国有企业司库建设检查应对全流程实务

课程背景

当前国资委对央企、国企司库体系建设监管持续升级,检查范围扩大、标准更严、要求更细,多数企业面临政策不熟、标准不清、资料不全、风险点不明、整改无方向等难题,极易在检查中失分、通报甚至问责。

本课程立足司库建设实际场景,以“政策解读-检查要点-应对方法”为主线,系统拆解司库建设的政策要求、监管检查的核心内容及实操应对技巧,帮助企业快速掌握合规建设要点、精准识别检查风险、熟练运用应对方法,高效完成自查整改,顺利通过监管验收,实现司库管理从“合规达标”到“价值提升”的转型。

课程收益

1. 吃透国资1号文等核心政策,明确落地标准不踩坑

2. 摸清检查11项职能、15张报表,精准抓得分要点

3. 掌握8类检查实操应对法,迎检准备不慌不乱

4. 会用自查工具+整改机制,闭环解决合规漏洞

5. 吃透系统安全、应急预案要求,搭建合规防控网

6. 熟悉财务公司评级规则,提升司库管理规范性

学习对象

国企/央企财务负责人、资金管理人员、司库建设专员、审计与合规人员

课程大纲

第一章 司库管理体系建设

第1讲 建设背景与价值意义

 国有企业司库建设管理背景:国家战略、强企战略、发展战略

 国有企业司库建设的价值与意义:管理改进与竞争力提升

 组织:从单一型走向复合型

 技术:从信息化走向数智化

 模式:从被动管控走向主动洞察

 业务:从财务支撑走向财资筹划

第2讲 资金监管与业务模块

 企业资金形态风险监管:受限、沉淀、风险、流动等资金

 企业资金管理业务模块:资金链、现金流、投融资、应收应付款等

第二章 司库建设与评价的相关政策与指导文件

第3讲 国资监管文件核心要求

 国资1号文核心结构:4个总体要求、11项核心职能、4类风险、4大系统、3大保障

 国资1号文监管内容:总体要求、资金管理、风险防控、信息系统、工作保障

 2024国资委检查升级方向:覆盖11项职能、扩展为15张主题报表

第4讲 检查评价与验收标准

 国资委检查与评价:自评报告、自评打分、复评工作、实地核查

 国资委检查项目:工作推进、系统建设、管理制度、管理成效、提交材料

 国资委检查验收标准:环境搭建、系统上线、数据质量、推广使用、工作成效

第5讲 金融监管与重要政策

 国家金融监督管理总局监管评级办法:功能定位、公司治理、风险管理等

 司库相关重要政策:23号文、79号文核心要求

第三章 司库建设检查合规风险概述

第6讲 检查核心内容全景

 司库管理制度审查

 资金流动监测分析

 风险评估与防范

 内部审计与监督

 合规性合法性检查

 信息技术系统安全

 应急处理与预案

 问题整改与追踪

第四章 管理制度与资金流动检查

第7讲 制度审查与迎检准备

 司库管理制度审查重点:完善性、合规性、执行情况

 审查前补救工作重点:补短板、改问题、备资料

 检查前问题自测:制度记忆、执行落地情况

第8讲 资金监测与风险排查

 资金流动监测分析:实时监测、合理性与合规性分析

 审查前补救工作重点:资金类别、流程、价值管理

 检查前问题自测:资金流向、备用金、公转私合规性

第五章 管理风险与审计监督检查

第9讲 风险评估与防范应对

 风险评估与防范:定期评估、识别风险、制定措施

 审查前补救工作重点:风险清单、控制手段、三张清单

 检查前问题自测:风险评估、应对策略、解决方法

第10讲 内部审计与监督落地

 内部审计与监督:合规性检查、定期与不定期抽查

 审查前补救工作重点:审计计划、内外结合、内控质量

 第六章 管理合规性及信息安全检查

第11讲 合规审查与系统安全

 合规性合法性审查:符合法规、防止违规

 审查前补救工作重点:制度培训、监督机制、舞弊防控

 信息技术系统安全:稳定运行、数据安全、隐患排查

 检查前问题自测:数据下载、权限管理、密码安全

第七章 司库应急处理与问题整改

第12讲 应急管理与整改追踪

 应急处理与预案:应急机制、流程责任人、演练落实

 审查前补救工作重点:机制建立、演练情况、责任落实

 问题整改与追踪:整改措施、责任人、完成时间、追踪闭环

 检查前问题自测:问题整改操作、复审应对方法

 

讲师简介

王子墨

财务管理实战专家

18+年财务管理经验

8+年培训实战经验

国际注册会计师、注册税务师会计师

审计师经济师、中国总会计师协会会员

财效罗盘™️版权联合主讲老师

曾任:江苏洞庭山 | 财务总监

曾任:江苏天明 | 财务部长

 

*实战经验:

王子墨老师有着25年财务实战工作经验,其中18+年财务管理工作经验。过对企业成本管理、全面预算、风控管理、财务体系建设以及企业IPO项目财务管理工作的建设与财务管理类型升级有着丰富的工作经验,能够灵活性地根据现代企业管理模式做专业的制度化建设。

对企业经营管理过程战略目标规划、组织结构建设、公司治理、人力资源战略规划、运营风险防范、财务风险防范、风险管控工具运用落地,从内外部环境影响与治理、内部风险体系搭建、运营管理流程建立到经营目标结果考核,全纬度对企业经营管理与风险防范控制。

至今已有8年培训实战经验,曾为中国移动、中国电信、中国联通、中国铁塔、三峡电力、西部电力、国家电网、山西晋煤、中化集团、中盐集团、中国中车、中铜集团、北方兵器、上海港务、振华重工、起亚汽车、首开集团、蒙牛集团、阿里电商、厦门国家会计学院、深圳大学、上海交大、华东师大、浙江大学、海南大学等高校总裁班讲师,已进行了600多场课程培训,授课学员近600000人。

 

实战经验:

★ 连云港市港圣开关制造有限公司

——组织实施了ERP系统的上线工作,为公司业务的开展提供了最高效的平台,为企业年减少呆滞库存2000万元,加速现金周转26天。

——成功建立成本模式与模型、成本核算流程,同时进行实际成本与计划成本的核算,实现采购、生产、仓储、销售等环节成本的管控,为公司节约材料成本30万元/年。

3、规范应收账款的信用管理政策,优化付款审批流程并加强内部环节审计,在支持销售高速增长的同时,加快资金回笼减少坏账率,在资金占用一项上年均节约成本20万元以上。

★ 江苏天明机械集团有限公司

——为企业建立完善的财务管理与内控制度,配合券商、会计师审计与调研,提供财务分析公司和经营数据等工作,同期组织公司IPO项目。

——对集团投融资规范管理,建立合理的资本结构及内控制度,统筹管理和运作集团资金并对其进行集权化管理,为集团减少人工与费用成本约30万元/年,对比之前总支出减少80万元/年的资金支出。

★ 江苏洞庭山矿泉水集团有限公司

——根据企业现状与市场状况加强企业的内部会计核算,减少呆滞库存资金占用200万元,在应收款管理上月加速回款300余万元。

——设立不相容稽核岗位与内审环节,对财务管理类型进行了升级,完成了从小财务到管理财务的转型,在企业内训上完成了600小时的培训与现场指导。

 

第1讲 建设背景与价值意义

08分44秒

第2讲 资金监管与业务模块

20分27秒

第3讲 国资监管文件核心要求

12分03秒

第4讲 检查评价与验收标准

11分03秒

第5讲 金融监管与重要政策

05分31秒

第6讲 检查核心内容全景

23分53秒

第7讲 制度审查与迎检准备

11分32秒

第8讲 资金监测与风险排查

11分27秒

第9讲 风险评估与防范应对

10分22秒

第10讲 内部审计与监督落地

06分13秒

第11讲 合规审查与系统安全

13分15秒

第12讲 应急管理与整改追踪

15分03秒

课程评分

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评论

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317

porwwe

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